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📰 一致魔芋(920273):董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告
本文汇报了湖北一致魔芋生物科技股份有限公司董事会审计委员会对中汇会计师事务所2025年度履职的监督情况。首先介绍中汇基本情况与上一年度上市公司审计范围及费用等信息,显示其在行业内具备较强的专业能力与丰富经验。随后列出审计委员会对聘任与监督的具体程序,覆盖前期沟通、初审、审中、审后等关键节点,确保独立性、执业质量及审计范围得到充分核查与确认,并就关键审计事项、时间安排、后续事项等进行详细沟通。经多轮沟通,确认相关会计处理符合准则及监管要求,当前无分歧,审计工作已完成。最后,董事会审议通过续聘2026年度审计机构及相关议案,强调严格遵守监管规定及公司章程,继续发挥专业监督作用,确保年度报告及募集资金相关事项披露的真实性与公正性。整体评价认为审计委员会严格履职,推动会计师事务所客观、及时出具审计报告。上述工作 ختم,提交董监高决议以确保年度信息披露合规。
🏷️ #审计委员会 #独立性 #审计质量 #信息披露 #合规
🔗 原文链接
📰 一致魔芋(920273):董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告
本文汇报了湖北一致魔芋生物科技股份有限公司董事会审计委员会对中汇会计师事务所2025年度履职的监督情况。首先介绍中汇基本情况与上一年度上市公司审计范围及费用等信息,显示其在行业内具备较强的专业能力与丰富经验。随后列出审计委员会对聘任与监督的具体程序,覆盖前期沟通、初审、审中、审后等关键节点,确保独立性、执业质量及审计范围得到充分核查与确认,并就关键审计事项、时间安排、后续事项等进行详细沟通。经多轮沟通,确认相关会计处理符合准则及监管要求,当前无分歧,审计工作已完成。最后,董事会审议通过续聘2026年度审计机构及相关议案,强调严格遵守监管规定及公司章程,继续发挥专业监督作用,确保年度报告及募集资金相关事项披露的真实性与公正性。整体评价认为审计委员会严格履职,推动会计师事务所客观、及时出具审计报告。上述工作 ختم,提交董监高决议以确保年度信息披露合规。
🏷️ #审计委员会 #独立性 #审计质量 #信息披露 #合规
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📰 力生制药(002393):天津力生制药股份有限公司关于会计师事务所履职情况的评估报告
天津力生制药股份有限公司对会计师事务所大华会计师事务所(特殊普通合伙)在2025年度的审计服务进行全面评估。评估覆盖资质、专业能力、独立性、执业记录、信息安全与风险保障等方面。大华所具备财政部颁发的执业资格,专业团队规模充足,具备上市公司审计及内部控制审计经验,2024年度为112家A股上市公司提供审计,累计审计收入约12.5亿元,涉及制造业与信息技术等领域,且在医药制造行业有实操经验。所选定的核心人选及复核人员均具备丰富上市公司审计经历,且过去三年未有执业违规记录,独立性、客观性得到保障。大华所有完善的后台支持、信息安全管理制度和风险保障机制(职业风险基金与职业保险累计超过7亿元)为审计工作提供可靠保障。公司在招标与变更过程中遵循相关管理办法,前任所沟通配合顺畅,评估结果认为大华所具备履行2025年度审计与内控审计的能力与条件,能够按时出具高质量审计报告。综合来看,评估结论为积极,认定大华所在专业性、独立性、风险保障方面符合上市公司审计要求。
🏷️ #审计评估 #会计师事务所 #独立性 #信息安全 #风险保障
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📰 力生制药(002393):天津力生制药股份有限公司关于会计师事务所履职情况的评估报告
天津力生制药股份有限公司对会计师事务所大华会计师事务所(特殊普通合伙)在2025年度的审计服务进行全面评估。评估覆盖资质、专业能力、独立性、执业记录、信息安全与风险保障等方面。大华所具备财政部颁发的执业资格,专业团队规模充足,具备上市公司审计及内部控制审计经验,2024年度为112家A股上市公司提供审计,累计审计收入约12.5亿元,涉及制造业与信息技术等领域,且在医药制造行业有实操经验。所选定的核心人选及复核人员均具备丰富上市公司审计经历,且过去三年未有执业违规记录,独立性、客观性得到保障。大华所有完善的后台支持、信息安全管理制度和风险保障机制(职业风险基金与职业保险累计超过7亿元)为审计工作提供可靠保障。公司在招标与变更过程中遵循相关管理办法,前任所沟通配合顺畅,评估结果认为大华所具备履行2025年度审计与内控审计的能力与条件,能够按时出具高质量审计报告。综合来看,评估结论为积极,认定大华所在专业性、独立性、风险保障方面符合上市公司审计要求。
🏷️ #审计评估 #会计师事务所 #独立性 #信息安全 #风险保障
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