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📰 一致魔芋(920273):董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告
本文汇报了湖北一致魔芋生物科技股份有限公司董事会审计委员会对中汇会计师事务所2025年度履职的监督情况。首先介绍中汇基本情况与上一年度上市公司审计范围及费用等信息,显示其在行业内具备较强的专业能力与丰富经验。随后列出审计委员会对聘任与监督的具体程序,覆盖前期沟通、初审、审中、审后等关键节点,确保独立性、执业质量及审计范围得到充分核查与确认,并就关键审计事项、时间安排、后续事项等进行详细沟通。经多轮沟通,确认相关会计处理符合准则及监管要求,当前无分歧,审计工作已完成。最后,董事会审议通过续聘2026年度审计机构及相关议案,强调严格遵守监管规定及公司章程,继续发挥专业监督作用,确保年度报告及募集资金相关事项披露的真实性与公正性。整体评价认为审计委员会严格履职,推动会计师事务所客观、及时出具审计报告。上述工作 ختم,提交董监高决议以确保年度信息披露合规。
🏷️ #审计委员会 #独立性 #审计质量 #信息披露 #合规
🔗 原文链接
📰 一致魔芋(920273):董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告
本文汇报了湖北一致魔芋生物科技股份有限公司董事会审计委员会对中汇会计师事务所2025年度履职的监督情况。首先介绍中汇基本情况与上一年度上市公司审计范围及费用等信息,显示其在行业内具备较强的专业能力与丰富经验。随后列出审计委员会对聘任与监督的具体程序,覆盖前期沟通、初审、审中、审后等关键节点,确保独立性、执业质量及审计范围得到充分核查与确认,并就关键审计事项、时间安排、后续事项等进行详细沟通。经多轮沟通,确认相关会计处理符合准则及监管要求,当前无分歧,审计工作已完成。最后,董事会审议通过续聘2026年度审计机构及相关议案,强调严格遵守监管规定及公司章程,继续发挥专业监督作用,确保年度报告及募集资金相关事项披露的真实性与公正性。整体评价认为审计委员会严格履职,推动会计师事务所客观、及时出具审计报告。上述工作 ختم,提交董监高决议以确保年度信息披露合规。
🏷️ #审计委员会 #独立性 #审计质量 #信息披露 #合规
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📰 苏州人工智能行业协会发布“理性养虾”倡议 - 观点网
苏州市人工智能行业协会等单位发出倡议,呼吁行业媒体、平台和培训机构理性引导预期,客观展示OpenClaw的技术能力与局限,避免制造焦虑与神话。倡议将OpenClaw界定为智能体操作系统这一技术工具,价值取决于使用者的专业能力与业务场景的匹配度。当前OpenClaw更适合处理流程明确、容错率高、重复性强的辅助性任务;而高价值、低容错、需强责任的核心决策仍需人来主导。为推动健康发展,倡议强调应推动OpenClaw走向专业服务,由专业机构提供安全部署、能力训练与可信交付,严格落实安全配置基线,遵循最小权限原则,建立数据隔离与审计日志机制,并定期开展漏洞排查与风险评估,确保技术应用服务于真实业务价值。免责声明说明本文内容基于公开信息整理,不构成投资建议,使用前请核实。
🏷️ #理性引导 #技术应用 #安全配置 #数据隔离 #审计日志
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📰 苏州人工智能行业协会发布“理性养虾”倡议 - 观点网
苏州市人工智能行业协会等单位发出倡议,呼吁行业媒体、平台和培训机构理性引导预期,客观展示OpenClaw的技术能力与局限,避免制造焦虑与神话。倡议将OpenClaw界定为智能体操作系统这一技术工具,价值取决于使用者的专业能力与业务场景的匹配度。当前OpenClaw更适合处理流程明确、容错率高、重复性强的辅助性任务;而高价值、低容错、需强责任的核心决策仍需人来主导。为推动健康发展,倡议强调应推动OpenClaw走向专业服务,由专业机构提供安全部署、能力训练与可信交付,严格落实安全配置基线,遵循最小权限原则,建立数据隔离与审计日志机制,并定期开展漏洞排查与风险评估,确保技术应用服务于真实业务价值。免责声明说明本文内容基于公开信息整理,不构成投资建议,使用前请核实。
🏷️ #理性引导 #技术应用 #安全配置 #数据隔离 #审计日志
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📰 达仁堂(600329):达仁堂关于续聘审计机构
达仁堂公司于2025年10月29日召开董事会,决定续聘中审华会计师事务所为公司2025年度境内审计师,并续聘胡官陈有限责任合伙会计师事务所为境外审计师。审计委员会认为,中审华会计师事务所具备证券及期货相关业务资格,拥有丰富的上市公司审计经验,能够满足公司财务报告审计的要求。
此次续聘的审计机构都在过去的审计工作中表现优异,特别是中审华会计师事务所,相较于去年,2025年度的审计费用有所减少。公司认为,续聘这两家审计机构不会损害公司和股东的合法权益,符合相关法律法规及公司章程的要求。
最终,该审计机构的续聘议案还需提交股东大会审议,并在获通过后正式生效。董事会强调了保持合规审计与投资者保护的重要性,加强公司治理。
🏷️ #审计机构 #境内审计 #境外审计 #达仁堂 #股东大会
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📰 达仁堂(600329):达仁堂关于续聘审计机构
达仁堂公司于2025年10月29日召开董事会,决定续聘中审华会计师事务所为公司2025年度境内审计师,并续聘胡官陈有限责任合伙会计师事务所为境外审计师。审计委员会认为,中审华会计师事务所具备证券及期货相关业务资格,拥有丰富的上市公司审计经验,能够满足公司财务报告审计的要求。
此次续聘的审计机构都在过去的审计工作中表现优异,特别是中审华会计师事务所,相较于去年,2025年度的审计费用有所减少。公司认为,续聘这两家审计机构不会损害公司和股东的合法权益,符合相关法律法规及公司章程的要求。
最终,该审计机构的续聘议案还需提交股东大会审议,并在获通过后正式生效。董事会强调了保持合规审计与投资者保护的重要性,加强公司治理。
🏷️ #审计机构 #境内审计 #境外审计 #达仁堂 #股东大会
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📰 天正电气(605066):续聘2025年度会计师事务所
浙江天正电气股份有限公司在2025年8月28日召开董事会,通过了续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)作为2025年度财务报告及内部控制审计机构的议案。中兴华会计师事务所成立于1993年,具备丰富的审计经验和较强的专业能力。公司认为中兴华在执业资格、投资者保护能力及诚信状况等方面均符合要求,建议续聘该事务所为审计机构,聘期一年。
中兴华会计师事务所的合伙人及签字注册会计师具备相应的专业胜任能力,近期没有受到重大行政处罚或纪律处分。审计委员会经过对2024年度审计工作的跟踪与评价,认为中兴华提供了优质的审计服务,符合公司未来审计工作的需求。该续聘议案尚需提交股东大会审议,并在审议通过后生效。
此次续聘的审计费用将根据公司的业务规模及工作复杂程度等因素进行合理定价,确保审计工作的顺利进行。公司董事会对此次续聘表示支持,并期待与中兴华的继续合作。特此公告。
🏷️ #天正电气 #中兴华 #审计 #续聘 #财务报告
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📰 天正电气(605066):续聘2025年度会计师事务所
浙江天正电气股份有限公司在2025年8月28日召开董事会,通过了续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)作为2025年度财务报告及内部控制审计机构的议案。中兴华会计师事务所成立于1993年,具备丰富的审计经验和较强的专业能力。公司认为中兴华在执业资格、投资者保护能力及诚信状况等方面均符合要求,建议续聘该事务所为审计机构,聘期一年。
中兴华会计师事务所的合伙人及签字注册会计师具备相应的专业胜任能力,近期没有受到重大行政处罚或纪律处分。审计委员会经过对2024年度审计工作的跟踪与评价,认为中兴华提供了优质的审计服务,符合公司未来审计工作的需求。该续聘议案尚需提交股东大会审议,并在审议通过后生效。
此次续聘的审计费用将根据公司的业务规模及工作复杂程度等因素进行合理定价,确保审计工作的顺利进行。公司董事会对此次续聘表示支持,并期待与中兴华的继续合作。特此公告。
🏷️ #天正电气 #中兴华 #审计 #续聘 #财务报告
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